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台金管会:东企内控欠佳 罚款200万元

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【大纪元6月17日讯】(中央社记者林惠君台北十七日电)行政院金融监督管理委员会表示,台东区中小企业银行办理小额消金及小规模中小企业信贷管理松散,风险控管欠佳,且各项奖金预算编列、发放及采购程序均未依内规办理,内部控管机制设计与执行均有欠妥适,违反银行法第45条之1规定,处新台币200万元罚锾。

金管会指出,东企逾放比率偏高及自有资本占风险性资产比率 (BIS)未达法定标准,依银行法第44条授权订定的银行资本适足率管理办法第10条第3项第1款,及94 年2月5日发布“加速降低本国银行逾期放款措施规定,限制东企董监事支领的各项酬劳金 (含各项名义报酬如车马费、研究费、三节慰劳金、业绩慰劳金、出席费及查账津贴等)平均每月不超过新台币10万元,并依银行资本适足率管理办法第10条第3项第4款规定,东企应停止办理现金卡业务。

此外,东企办理小额消金及小规模中小企业信贷管理松散,风险控管欠佳,依银行法第61条之1第1项第5款规定,东企不得再接受贷款行销公司送件申贷案件,并应就检查报告所列授信业务缺失议处相关失职人员。

金管会表示,东企董事长萧廷焜对应提董事会核定或核备案件,有未依内规提报董事会情事,且无视账上尚有钜额累积亏损待弥补,未依公司章程规定编列预算提报董事会核定,即超(增)提奖励金、业绩奖金或福利费等,并予不当发放或以悖于常规方式办理议价及采购作业,依银行法第61条之1第1项第4款规定,解除董事长及董事职务。

金管会对东企办理93年度一般业务检查时,依检查报告所提列缺失事项,对东企作上述处分。

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